新接過來的公司,以前代賬會計那邊每個季度都會叫2000左右的企業(yè)所得稅,但是我這個季度把成本做高了 ,然后沒有企業(yè)所得稅 ,老板知道就不高興了 ,可能我做賬的技術(shù)方面有待提高 ,成本率和費用率沒有控制好,老師能不能給我一點建議 現(xiàn)在該怎么處理呢?突然這個季度各項指標都變低了有沒有什么影響,該怎么處理呢?
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不建議人為的控制稅務(wù)各項指標,應(yīng)遵照稅法如實反映。
現(xiàn)在有個問題需要咨詢下,企業(yè)以往年度多交的所得稅,經(jīng)申請,采用抵減今年的所得稅的方式,但是匯算清繳填報申報表時,應(yīng)該將抵減的金額填寫在那張表中?舉例:以往年度多交10元,今年匯算清繳調(diào)整后應(yīng)納稅額90元,我預(yù)交了80元,應(yīng)補交10元,但是因為我以往多交10元了應(yīng)怎么抵減?在主表A100000 第37行“以前年度多繳的所得稅額在本年抵減額”:填報納稅人以前納稅年度匯算清繳多繳的稅款尚未辦理退稅、并在本納稅年度抵繳的所得稅額
您好,很高興為您解答! 在嘉定注冊公司目前可以享受國家扶持有:落戶獎、經(jīng)營貢獻獎、人才獎、辦公用房補貼、企業(yè)上市獎、特別貢獻獎: 一:落戶獎 新落戶及認定的總部型企業(yè),根...
小規(guī)模納稅人計提增值稅后,季度報稅時季度合計增值稅不超過9萬,那計提的增值稅怎么處理,會計分錄怎么做?增值稅報表,企業(yè)所得稅報表怎么填寫?您好,如果沒有超過起征點,計提的增值稅和附加稅費一起轉(zhuǎn)入借:應(yīng)交稅費 -減免稅 貸:營業(yè)外收入
申報四季度居民企業(yè)所得稅時,發(fā)現(xiàn)以前季度的所得稅申報表的附表1不征稅收入一欄被填寫了數(shù)據(jù),實際上該企業(yè)并沒有資格可以取得不征稅收入,請問這個數(shù)據(jù)現(xiàn)在可以改了嗎?去申報大廳修改 以上對問題的解答,希望能幫助到您!
我公司為租賃行業(yè),一次性收取了跨年度租金,已交納增值稅,企業(yè)所得稅按權(quán)責發(fā)生制原則按所屬期均勻確認收入,稅務(wù)局要求更正申報,所得稅與增值稅收入一致應(yīng)該怎么調(diào)整填寫申報表。企業(yè)所得稅方面按期均勻確認收入是沒有問題的。
總公司為管理公司,下設(shè)連鎖門店都是個體戶,總公司企業(yè)所得稅申報時是否要合并下設(shè)的個體門店的報表?以上對問題的解答,希望能幫助到您!
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