這個月有開票系統(tǒng)的維護費300,那么我這個月算增值稅的時候是銷項-進項,還是銷項-進項-減免的300
初級會計師向TA咨詢
您好!
計入“應交稅費-應交增值稅-減免稅款”科目。
回答僅供參考。
根據 財稅[2015]78號 二、納稅人從事《目錄》所列的資源綜合利用項目,其申請享受本通知規(guī)定的增值稅即征即退政策時,應同時符合下列條件: (一)屬于增值稅一般納稅人。(三)銷售綜合利用產品和勞務,不屬于環(huán)境保護部《環(huán)境保護綜合名錄》中的“高污染、高環(huán)境風險”產品或者重污染工藝。小規(guī)模納稅人是要按照3%稅率繳納增值稅,并不能享受優(yōu)惠政策。
國稅通用機打發(fā)票屬于增值稅普通發(fā)票,通常不通過稅控系統(tǒng)開具,適用于小規(guī)模企業(yè)開具;增值稅普通發(fā)票與增值稅專用發(fā)票共用一個稅空系統(tǒng),常用于增值稅一般納稅人。增值稅進項抵扣需要按規(guī)定取得增值稅專用發(fā)票等扣稅憑證,貴公司取得通用機打發(fā)票,不屬于扣稅憑證,不能夠抵扣增值稅進項稅額,直接按發(fā)票金額全額確認成本費用支出。
小微企業(yè)免征增值稅及附加,每個月做收入的時候已經做了稅費,但是又不需要繳納,請問該如何做賬務處理?先計提,然后按照政府補助準則規(guī)定轉入營業(yè)外收入——稅費減免。
1.6月份辦理登記一般納稅人,當月生效,6月份按一般納稅人計稅規(guī)定計算,4-5月實際經營期倆月20萬以下銷售額才可享受免稅政策,該單位不符合免稅政策。提問: 該公司4.5月份按小規(guī)模交稅,6月份按一般納稅人交稅,那么7月份報稅的時候要填寫2個增值稅申報表,交2次增值稅和附加稅嗎?
公司是03年開辦的企業(yè),后因小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策專管員說稅務局要退一部分增值稅稅,但是又沒有明說退多少只說自己回家去算,1、這個退稅怎么算?退稅的分錄是借方其他應收款,貸方營業(yè)外收入。如果正好趕上報稅,可以申請抵扣當月的稅款,這個可以和稅務局協(xié)商。
經溝通德國關聯公司愿意支助中國境內兄弟公司一筆款, 用于BD支持部門的開支. 請問我們中國公司收到此筆款的時候要交增值稅嗎?是否可以當??顚S? 收款時掛賬OP, 發(fā)生費用時沖減OP, 不影響利潤表?德國公司為什么會資助中國境內公司此筆款項,是贊助嗎?有無協(xié)議約定用款條件或事宜?如是贊助收入,可按營業(yè)外收入處理,繳納所得企業(yè)稅。企業(yè)發(fā)生相關支出時,可按支出項目或內容,計入企業(yè)資產或費用。??顚S茫话氵m用政府部門撥款。
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