公司過購買土地,不動產權證上面的使用年限是一月份,現(xiàn)在剛收到證書,按季度計提的的土地使用稅是記入管理費用還是稅金及不附加,攤銷是從一月份開始補計且管理費用嗎?
中級會計師向TA咨詢
1.現(xiàn)在都統(tǒng)一計入稅金及附加科目核算。
2.補提之前的金額并確認稅金及附加。
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1.6月份辦理登記一般納稅人,當月生效,6月份按一般納稅人計稅規(guī)定計算,4-5月實際經(jīng)營期倆月20萬以下銷售額才可享受免稅政策,該單位不符合免稅政策。提問: 該公司4.5月份按小規(guī)模交稅,6月份按一般納稅人交稅,那么7月份報稅的時候要填寫2個增值稅申報表,交2次增值稅和附加稅嗎?
購買土地印花稅作為取得土地的成本。
有個稅務問題請教下:我單位以一塊土地使用權出資,對外投資入股,原來營業(yè)稅是免稅的,現(xiàn)營改增后,不知道是否要交增值稅及附加,如何交?這塊土地使用權是2006年購入,原價908萬,現(xiàn)以評估價2993萬入股,除了土地增值的企業(yè)所得稅,印花稅之外不知還要交什么稅,謝謝!
老師好,小規(guī)模每季度不足30萬的銷售額,減免的增值稅轉到什么科目,另外相關附加稅怎么處理?是直接就不計提了么 減免稅額計入營業(yè)外收入;附加稅費也需計提并轉到營業(yè)外收入。
早在2017年就調整在稅金及附加科目核算了。
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