顧老師,我公司是建筑勞務(wù)公司,工程在異地,為避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),民工工資需網(wǎng)上申報(bào)嗎?如果網(wǎng)上申報(bào),公司是不是要交工會(huì)經(jīng)費(fèi)和殘保金?
中級(jí)會(huì)計(jì)師向TA咨詢
您好!
民工工資會(huì)計(jì)如何核算的?如果作為職工工資的,需要網(wǎng)上申報(bào),并交工會(huì)經(jīng)費(fèi)和殘保金。
不過實(shí)務(wù)中很少這么核算
以上對(duì)問題的解答,希望能幫助到您!
是小規(guī)模納稅人,總包合同100萬,將其中的80萬分包出去。如何納稅合理,分包協(xié)議就納稅問題如何簽定 您好,感謝您的信任和提問!總包合同是含稅價(jià)格100萬元,按照100萬元含稅計(jì)算銷售收入和對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)稅額,合同條款中可以注明含稅銷售額和不含稅銷售額分別是多少,增值稅額是多少。。80萬元的分包合同中也可以分別約定含稅銷售額和不含稅銷售額。增值稅的納稅義務(wù)人是法定的,所以不需要在合同中單獨(dú)約定納稅義務(wù)人。以上對(duì)問題的解答希望可以幫助到您!
建筑業(yè)小規(guī)模納稅人,是法定代表人,同時(shí)也是公司股東之一,在公司做總經(jīng)理的職務(wù),那么可以按照員工一樣領(lǐng)工資,交社保費(fèi)嗎?每個(gè)月有正常申報(bào)個(gè)稅,有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?沒有什么風(fēng)險(xiǎn)的。
你好,請(qǐng)教一下,如果給勞務(wù)公司代付派遣人員的勞務(wù)工資,是否需要為其代付養(yǎng)保險(xiǎn)等各項(xiàng)保險(xiǎn)?您好, 沒有這樣的規(guī)定。以上問題的解答,希望可以幫到您。
一步:松江注銷公司國、地稅登記證 到公司主管工商局辦理公司注銷備案 所需資料: 1、公司營來執(zhí)照復(fù)印件 2、公司股東會(huì)決議(內(nèi)容就是松江注銷公司,成立清算小組) 3、公司原始檔案 4、到...
請(qǐng)教一下2014年的業(yè)務(wù),營改增之前提供的建筑勞務(wù)服務(wù),總包合同已經(jīng)交過稅了,之前沒開票現(xiàn)在要開票,我們是其中的一個(gè)分包商現(xiàn)在要開票還要不要交稅了,就是總包的營業(yè)稅等都已交了,分包還要不要交 您好: 不可以開票了,如果開票則需要繳納增值稅,這個(gè)問題在于你們開票的時(shí)間與納稅業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間不相符。以上對(duì)問題的解答,希望能幫助到您!
我公司2010年5月開工建設(shè),12月正式投產(chǎn)。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核定我公司增值稅按月申報(bào)繳納。我公司對(duì)免增值稅產(chǎn)品花生粕不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,每月嚴(yán)格按《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第二十六條的規(guī)定進(jìn)行計(jì)算:不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅=當(dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營業(yè)額合計(jì)÷當(dāng)月全部銷售額、營業(yè)額合計(jì)。問題: 2010年每月根據(jù)公式計(jì)算免增值稅產(chǎn)品不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為0, 2010年共計(jì)產(chǎn)生留抵進(jìn)項(xiàng)稅額300萬元。2011年度1月產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)稅額500萬元,可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅累計(jì)800萬元。
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